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内部审计员
6-8k·USD薪
塞浦路斯
|
3-5年
|
本科
风险管理审计员
合规审计员
控制审计员
CPA
简历投递
职位描述
3年以上内部审计或外部审计工作经验
拥有相关的审计认证(CIA
CPA)等资格者优先
有金融行业或相关领域经验者优先考虑
职责描述:
1. 执行公司内部审计计划,评估和审计各部门的内部控制和运营流程。 2. 进行财务和操作审计,确保公司各项业务活动符合法规和内部政策要求。 3. 分析并评估风险管理程序的有效性,提出改进建议和优化措施。 4. 跟踪和报告审计发现的问题和异常,提供具体的改进建议和解决方案。 5. 协助制定和更新内部审计程序和指南,确保符合最新的法规和行业标准。 6. 与管理层和各部门合作,提供内部控制和风险管理方面的咨询和支持。 7. 参与特定项目的审计调查和其他审计活动,确保审计工作的及时和有效完成。
任职要求:
1. 本科及以上学历,会计、财务管理、审计或相关专业背景。 2. 至少3年以上内部审计或外部审计工作经验,有金融行业或相关领域经验者优先考虑。 3. 熟悉审计方法论和审计流程,具备扎实的财务分析和风险评估能力。 4. 熟悉财务报表分析和内部控制标准,能够识别和解决潜在的审计风险。 5. 具备良好的沟通和协调能力,能够有效与各级别的员工和管理层沟通和协作。 6. 具备独立工作和团队合作精神,能够在压力下处理多任务和紧急情况。 7. 拥有相关的审计认证,如注册内部审计师(CIA)或注册会计师(CPA)等资格者优先。 8. 流利的中英文沟通能力,书面和口头表达能力良好。
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